一、仪器设备验收前准备
(一)签订仪器设备购置合同后,使用单位应预先安排或培训验收技术人员,熟悉厂商提供的技术资料。
(二)验收小组应按照所购仪器设备的要求,做好验收的准备工作。如验收厂所、电源、水源、工作台等。
(三)对贵重仪器设备,验收小组应制定验收方案。如果安装、验收有困难,应邀请有关专家、工程技术人员协助安装、验收。
二、验收要求 (一)外观检查:
1、检查仪器设备内外包装是否完好,是否标明:仪器编号、执行标准、出厂日期、生产厂、接收单位,是否是生产厂原厂包装、有无拆封、破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。
2、检查仪器设备及附什外表有无残损、锈蚀、碰伤等。 3、根据合同,看标识是否有合同外生产厂家的产品。 4、如发现上述问题,应做详细记录,并拍照留据。 (二)数量验收:
l、以供货合同和装箱单为依据,检查主机、附件的规格、型号、配置及数革,并逐件清查核对。
2、认真检查随机资料是否齐全,如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、保修单等。
3、对照合同看商标,是否有三无产品、贴牌产品、非合同定购品牌产品。
4、做好数量验收记录,写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。
(三)质量验收:
1、质量验收采取全面验收测试,不得抽检和漏检。
2、要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机。
3、对照仪器说明,认真进行各种技术参数测试,检查仪器的技术指标和性能是否达到要求。
4、对照货物的技术指标和教学需要,按《中华人民共利国教育行业标准》[(《初中理科教学仪器配备标准》JY/T0386—2006)、(《小学数学科学教学仪器配备标准》JY/T0388—2006)]及《山东省中小学实验室建设与配备标准(试行)》执行验收,只允许向上偏离,不能向下偏离。
5、质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题,应将详细情况作出书面记录。视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。
三、验收程序
(一)仪器设备到县区后,由配送公司和厂方代表进行外观检查和数量验收。有问题的仪器设备,不得配送学校。
(二)由配送公司分配到学校后,学校当场进行数量验收和外观检查。并签发货物收到凭据。数量不符、拆封、破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况的不予接收
(三)按批量由县区验收小组会同学校验收小组开箱按厂商诸件诸项验收,并详细填写《仪器设备验收单》。
(四)仪器设备验收合格后,项目单位须在规定验收期限内,持《仪器设备验收单》办理固定资产登记入帐手续,及时上架。
(五)经验收不合格的仪器设备,必须在规定验收期限内持《仪器设备验收单》及时以书面形式向供应商提出,应在一周内作出反应,15天内予以调换合格产品。
你好`我们公司前几天买了一份RT.在计量法、质量手册、程序文件还有60多页的表格``每份都70都页```什么人员配置``资格认定等等``很全````这是我们公司应付省级审核的毕经程序```
意思意思就给你传过去```QQ38923262 ```想要的话详谈``
目 录
1保密和保护所有权程序
2 文件控制程序
3 检测分包管理程序
4服务和供应品采购控制程序
5合同评审管理程序
6顾客申诉和投诉处理程序
7不符合工作控制程序
8 纠正、预防措施管理程序
9 记录控制程序
10内部审核管理程序
11管理评审程序
12人员培训管理程序
13设施与环境管理程序
14检测万法确认控制程序
15数据处理控制程序
16仪器设备管理程序
17量值溯源控制程序
18期间核查控制程序
19抽样和样品管理程序
20结果质量控制程序
21结果报告控制程序
22偏离标准、规范和检测万法控制程序
23检测1作管理程序
24开展检测项目工作程序
序号 记录名称 序号 记录名称
001 文件制(修)订申报审批表 031 专业人员培训申报审批表
002 外来文件使用/变更审批表 032 人员外出培训审批表
003 受控文件清单 033 人员外出培训反馈及评价表
004 文件借阅/复印登记表 034 操作考核记录表
005 文件销毁申报审批表 035 温湿度监控记录
006 文件发放回收登记表 036 检测方法审批表
007 检测工作分包申报审批表 037 检测方法评审表
008 检测工作分包考核表 038 购置仪器设备审批表
009 检测工作分包评审表 039 仪器设备验收记录
010 分包合同书 040 租借仪器设备审批表
011 采购申请表 041 仪器设备维修申报审批表
012 月采购计划 042 仪器设备降级、报废审批表
013 支持服务供应商名录 043 量值溯源计划表
014 支持服务供应商评审表 044 期间核查年度计划
015 供应品验收单 045 期间核查报告
016 样品检测委托单 046 样品抽样单
017 合同评审表 047 检测流转单
018 顾客申诉/投诉处理审批表 048 检测结果异常情况申报审批表
019 客户满意度调查表 049 中心比对、能力验证计划实施记录
020 客户满意度评价表 050 监控有效性评审表
021 纠正、预防措施申报审批表 051 更改结果报告审批表
022 纠正、预防措施跟踪验证审批表 052 补发结果报告审批表
023 年度内部审核计划 053 偏离申报审批表
024 内部审核实施计划 054 偏离调查处理审批表
025 内部审核检查表 055 现场检测登记表
026 不符合项报告 056 开展检测项目审批表
027 内部审核报告 057 开展检测项目验收申报审批表
028 管理评审年计划 058 外来人员进入检测中心登记表
029 管理评审记录
030 管理评审报告